索 引 号: | hedongquhd0117/2025-0000014 | 公开目录: | 部门计划 |
成文日期: | 2025-02-20 | 发布日期: | 2025-02-20 |
发布机构: | 河东区审计局 |
2024年,河东区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作,防范风险服务发展,排忧解难保障民生,以高质量审计监督服务经济社会高质量发展。被中国时代经济出版社表彰为“审计通联宣传工作先进单位”;被确定为全省审计全媒体宣传试点单位,顺利完成自然资源资产离任审计评价指标体系试点任务;被市局表彰为“全市审计机关先进集体”“全市审计机关先进基层党组织”“全市审计机关通联宣传先进单位”等。现将具体工作开展情况汇报如下:
一、2024年工作开展情况
(一)坚持围绕中心,在服务大局上主动作为有担当
一是全力保障财政资金提质增效。坚持公共资金使用到哪里,审计监督就跟进到哪里,确保财政资金真正花在“刀刃上”。深入审计镇街、部门预算执行情况;加大政府投资项目工程结算复审力度;联合财政局对政府投资项目开展工程变更专项审查;对国企开展“起底式”专项审计,保障国有资产保值增值。二是全面监督领导干部规范用权。发挥审计“经济体检”功能,客观评价领导干部经济责任履行情况;组织镇街开展“交叉审计”,结合党支部领办合作社和村干部经责审计,深入查处群众身边的微腐败。三是倾情助推民生领域惠民政策落实。践行“审计为民”理念,对部分中小学校和镇街卫生院开展重点审计,及时揭示民生系统在政府采购、收费管理、专项资金使用等关键环节的风险漏洞。四是主动服务党委政府科学决策。围绕乡村振兴、营商环境优化、政务服务质效提升、教育收费等,深入分析审计发现问题,从服务大局宏观决策层面形成专题报告,向审委会各委员及组织部长呈阅,为领导决策提供专业客观参考。
(二)坚持质量为要,在严审实改上真抓实干促发展
一是以全过程质量控制为抓手。修订《加强全过程审计质量控制的意见》,对审计全流程做出具体要求和标准,打造审计项目质量全流程管控链条;按照“重点项目全程跟踪,一般项目定期研究”的思路,重点项目上墙,责任到人,“挂图作战”,提升审计效能;法规科审理“靠前一步”,对重点项目进行现场审理,避免应审未审、不深不透。
二是以整改“闭环管理”为重点。出台《审计查出问题整改工作联席会议制度》《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》等制度,压实整改责任,健全跟踪机制;严格实行整改对账销号制度,常态化跟踪检查,坚决杜绝敷衍整改、虚假整改;联合区纪委监委出台《关于推动纪检监察监督与审计监督贯通协同的实施方案》,形成“大监督”格局,实现优势互补、权威高效;整改中遇到的普遍问题,以审计专报形式提出审计建议,完善机制,规范管理,形成整改“闭环”。
三是以改革创新为突破点。常规工作开拓思路,改革创新实现突破。年初以优秀项目标准谋划重点项目,邀请组织、纪委、发改等部门列席方案审定会,共同确定审计重点;加强与纪委巡察联合,重要线索邀请区纪委、巡察办骨干力量10余人次,到审计现场指导线索查处,提高问题移送精准度,;组织编印《典型案例选编》,收录机关人员、村干部违纪违法案例136个,为审计人员精准挖掘问题线索提供思路和参考;项目结束后,总结经验形成案例,为审计人员提供实操经验,1个案例入选《全省审计系统改革创新典型案例汇编》,《中国审计》《山东审计简报》《临沂改革专报》均对我局相关改革创新工作进行肯定推广。
(三)坚持能力为本,在锤炼队伍上选育结合出实招。
讲政治、守规矩。强化党员学习教育,夯实理论武装,推动“四强”党支部建设,打造“四彩东审 忠诚卫士”党建品牌。提水平、优作风。高标准建设大数据分析室提升信息化水平;邀请市局业务骨干开展专题培训5次,到日照、沂南、兰陵等10余个县区开展交流学习;建立年轻同志“导师帮带制”,强化审计队伍年轻力量。重指导、强队伍。建立内审人才库,壮大全区内审队伍;实行党组成员包扶镇街和国企制度,强化内审日常指导;开展内审人员专题培训2次,全面提升镇街和国企内审队伍工作水平。
今年以来,4名同志在“文明审计”征文评选中获奖,2名同志在“讲述审计故事”演讲比赛中获奖;1个改革创新案例被评为全省审计系统改革创新典型案例良好等次,1个内审典型案例获评全市内部审计优秀典型案例;2名同志在全市内审职业技能竞赛中获奖。
二、存在的问题
一是专业人员短缺、年龄结构老化严重。由于每年新招录人员名额有限,加之巡察和服务基层等工作抽调人员较多,实际能够从事审计一线业务工作的专业审计人员少,且偏“老龄化”,很大程度上影响整体审计质量和效率的提升。
二是大数据审计等现代化技术手段运用还不够广泛和深入。目前,全局仅有两名大数据审计相关专业同志,且常抽调在外,导致部分审计项目的数据分析工作很难保障,进而影响到审计的精准度和效率。
三、2025年工作思路
2025年,河东区审计局将认真贯彻落实全国、全省、全市审计工作会议精神,按照“12345”工作思路,持续发挥审计在防腐治乱中的监督作用。
“1”即围绕一条主线:围绕党建引领这条主线,强化机关理论武装和党性教育,把党的领导贯穿审计工作全过程,履行好区委审计委员会办公室职责,落实好重大事项请示报告制度。“2”即突出两个关键:突出审计质量和审计整改两个关键,严把审计质量“生命线”,做好审计整改“下半篇文章”。“3”即做好三个统筹:统筹安排好机关内部审计力量分配;统筹配合好上级审计机关各项部署;统筹运用好国家审计、内部审计和社会审计的协作联合。“4”即围绕四个重点领域:围绕财政资金提质增效,强化预算执行和政府投资审计;围绕干部监督精准高效,强化经济责任和镇街内部审计;围绕金融风险防范预警,强化国有企业审计;围绕政策执行落地见效,强化民生领域审计。“5”即打造五型审计机关:加强自身建设,全面打造学习型机关、研究型机关、智慧型机关、规范型机关、廉洁型机关。