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审计局:“五步法”抓好内部审计工作
发布时间:2018年12月10日 来源: 点击次数:
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为认真贯彻中央审计委员会第一次会议精神和审计署关于加强内部审计工作的规定,区审计局采取“五步法”,切实加强内部审计工作的指导和监督,推动全区内部审计工作扎实开展。

一是广泛宣传,深刻领会重要性。通过召开专题调研、座谈会、培训会等形式,组织全区部门单位、镇街园区和企业认真学习中央、省、市关于内部审计工作的规定,将内部审计作为转变政府职能、开展党风廉政建设、构建单位“免疫系统”的重要手段,充分发挥内部审计在内部监督和治理中的作用。

二是精准调研,总结成绩查找不足。为全面托清内部审计工作现状,对依法属于审计监督对象的单位和部分民营企业内部审计状况进行了调研,对内审现状、取得成绩、存在问题和工作建议形成《调研专报》,河东区委隽新阳书记、区政府姚运明区长分别作出批示,要求全力抓好该项工作。目前,全区85个依法属于审计监督对象的单位,有52个单位已经成立内部审计机构或设立内设机构,配备审计人员107人;完成审计项目152个,审计查出问题资金15199万元,促进建章立制41条,移交有关部门处理13人,有9人受到了党纪和政纪处分。

三是建章立制,修订完善相关制度。河东区委办公室、区政府办公室下发了《关于进一步加强全区内部审计工作的意见》,对全区内审工作进行了统一部署;临沂市河东区审计局编写了《河东区内部审计资料汇编》一书,作为内审培训教材,成全区内审人员常用的必备工具书。

四是分类实施,强化工作监督指导。区审计局根据部门下属单位情况、业务性质、资金量大小等,将全区部门单位内审情况划分为“A、B、C、D”类,根据内审类别,分类实施指导。通过开展内审质量监督检查、开展业务培训、抽调内审人员参加国家审计等形式,督促各单位健全完善内审工作体系,提高内审业务的质量及内审人员的业务水平,进一步规范内审工作运作。

五是加强成果运用,将内审纳入目标考核。河东区委、区政府将部门单位和国有企业建立健全内部审计制度和开展内部审计工作情况纳入领导干部经济责任审计内容,形成做好内审工作的动力和压力。区审计局根据实际情况设置考核指标,将业务监督与目标考核有机地结合起来,有效促进全区内审工作健康发展。(李正孟 朱丽华)

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